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贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算公开
时间:2018-08-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |

目录

 

一、贵州省贵阳市开阳县人民检察院概况

 

(一)主要职能

 

(二)机构设置及部门预算单位构成

 

二、贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

  (二)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度收入决算情况说明

 

(三)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度支出决算情况说明

 

(四)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

(五)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

(六)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

(七)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

 

(九)其他重要事项的情况说明

 

1、机关运行经费支出情况

 

2、政府采购支出情况

 

3、国有资产占用情况

 

42017年度预算绩效情况说明

 

四、名词解释

 

五、贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算表

 

(一)2017年收入支出决算总表

 

(二)2017年收入决算表

 

(三)2017年支出决算表

 

(四)2017年财政拨款收入支出决算总表

 

(五)2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

(六)2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

(七)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一、贵州省贵阳市开阳县人民检察院概况

(一)主要职能

检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我院是行政机关单位,年末共有机构数1个,属全额预算单位,单位内设机构11个,分别是办公室、公诉科、纪检组、侦查监督科、控告申诉科、执行检察科、法警队、民行科、研究室、案管办、政工科。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算汇总部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度部门决算情况说明
  (一)
  我院2017年度收支决算总计1733.82万元,与2016年相比,增加316.32万元,增长22.35%。主要原因是:由于司法体制改革后政法专项编制人员增加绩效奖,导致人员工资有所增长,人员经费也有所增长。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1647.98万元,其中:财政拨款收入1647.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1647.98万元,其中:基本支出1170.29万元,占71.01%;项目支出477.69万元,占28.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县2017年度部门决算汇总2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度财政拨款收支决算总计1733.82万元。与2016年相比,增加316.32万元,增长22.32%。主要原因是:由于司法体制改革后政法专项编制人员增加绩效奖,导致人员工资有所增长,人员经费也有所增长。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1647.98万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1331.7万元,增长23.75%。主要原因是:由于司法体制改革后政法专项编制人员增加绩效奖,导致人员工资有所增长,人员经费也有所增长

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:204科目公共安全支出 1501.17万元,占 91.09%;208科目社会保障和就业支出43.69万元,占2.65%;210科目医疗卫生与计划生育支出44.87万元,占2.72%,221科目住房保障支出58.25万元,占3.53%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1647.98万元,支出决算为1647.98万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:。其中:

12040401行政运行科目当年预算为1647.98万元,支出决算为1647.98万元,完成当年预算的 100%

2)2040499其他检察支出科目当年预算为477.69万元,支出决算为477.69万元,完成当年预算的100%。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算未43.69万元,支出决算为43.69万元,完成当年预算的100%

4210101行政单位医疗科目当年预算数为44.87万元,支出决算为44.87万元,完成当年预算的100%

52210201住房公积金科目当年预算数为58.25万元,支出决算为58.25万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.29万元,其中:人员经费1039.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费130.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.28万元,比上年减少0.93万元,降低4.84%,减少原因是没有购置公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出18.28万元,占100%,比上年减少0.93万元,降低4.84%,减少原因是未购置公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。我单位本年度无因公出国(境)费用支出,全年使用一般公共财政拨款的出国(境)团组0个,累计0人。

2)公务用车购置及运行维护费18.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.28万元。主要用于开展相关工作等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。我单位2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县2017年度部门决算汇总机关运行经费支出130.95万元,比2016年减少0.96万元,减少0.72%,主要原因是节俭办公的执行。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县人民检察院政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件

 

 检察长致辞
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